
老師,公司去年買的辦公樓,每月分期付款,因為要等到今年年底付完款,開發(fā)商才給開發(fā)票,所以付款時的賬務處理是:借:預付賬款,貸:銀行存款,如果發(fā)票回來了,相關賬務處理怎么做呢?借:固定資產,貸:預付賬款嗎?辦公樓會在明年使用,已裝修完成,轉固后再提折舊,可以嗎?
答: 借:固定資產,貸:預付賬款 其實這個業(yè)務可以在購入時,就按合同價格先暫估入賬,計提折舊。
購買固定資產72000萬,首付定金21600,借:預付賬款21600貸銀行賬款;貨到付款4萬,借:預付賬款,貸:銀行存款4萬;余10400開票后付款;借固定資72000,貸預付賬款61600 銀行存款10400,這樣對嗎
答: 你好,是對的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
幫理理吧。公司購買固定資產50w(含稅)9月預付款3w 分錄:借:預付賬款3,貸:銀行存款:3預付款5w 借:預付賬款5,貸:銀行存款 510月收到發(fā)票 10w,借:在建工程8.55 應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.45,貸:預付賬款10月付款 20w, 借:預付賬款 20. 銀行存款20收到發(fā)票10w 借:在建工程8.55 應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.45,貸:預付賬款10月結轉固定資產 借:固定資產50 在建工程17.1 預付賬款32.911月付款10w 借:預
答: 等一會兒,看一下了回復給你。在另一個頁面處理

