
老師,有沒有對上年度多結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用,影響了利潤,現(xiàn)年度應(yīng)該如何調(diào)整
答: 你好,上年度多結(jié)轉(zhuǎn)在本,借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
為什么在結(jié)轉(zhuǎn)收入中是 貸:本年利潤,而在結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用中是 借:本年利潤?
答: 你好 收入發(fā)生計(jì)入貸方,收入結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入借方,那貸方就是本年利潤科目了 成本費(fèi)用發(fā)生計(jì)入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入貸方,那借方就是本年利潤科目了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每個(gè)月是不是得在月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用之類的到本年利潤
答: 是的,這就是每月月末的損益結(jié)轉(zhuǎn),要將損益科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目的。


會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問
2019-10-31 17:05
莊老師 解答
2019-10-31 17:36