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送心意

莊老師

職稱高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-10-31 15:48

你好,上年度多結(jié)轉(zhuǎn)在本,借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-10-31 17:05

為什么庫存商品要在借方,去年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年調(diào)整的話不應(yīng)該是 貸:主營業(yè)務(wù)成本 嗎?

莊老師 解答

2019-10-31 17:36

你好,去年是以前年度,不能直接用主營業(yè)務(wù)成本

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你好,上年度多結(jié)轉(zhuǎn)在本,借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
2019-10-31 15:48:24
你好 收入發(fā)生計(jì)入貸方,收入結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入借方,那貸方就是本年利潤科目了 成本費(fèi)用發(fā)生計(jì)入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入貸方,那借方就是本年利潤科目了
2021-11-23 08:55:17
還是按審計(jì)調(diào)減的成本計(jì)算。不能調(diào)了
2017-07-02 17:13:32
是的,這就是每月月末的損益結(jié)轉(zhuǎn),要將損益科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目的。
2018-04-27 16:26:50
你好,收入成本計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入成本結(jié)轉(zhuǎn),和費(fèi)用類一起最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
2019-07-16 17:46:17
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