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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-10-31 15:53

借其他應(yīng)收款
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)收款
應(yīng)付職工薪酬

藍(lán)歆 追問

2019-10-31 16:08

舉個(gè)例子,固定資產(chǎn)原值2000,累計(jì)折舊1000,現(xiàn)在丟失,由相關(guān)人員賠償500,這500塊錢從其工資里扣除。不用通過固定資產(chǎn)清理科目嗎?具體分錄能詳細(xì)寫一下嗎?

暖暖老師 解答

2019-10-31 16:09

這樣 就不需要了,分錄上邊系給你了

藍(lán)歆 追問

2019-10-31 16:16

借:其他應(yīng)收款  1000
     累計(jì)折舊1000
貸:固定資產(chǎn)2000
借:管理費(fèi)用1000
貸:其他應(yīng)收款  500
     應(yīng)付職工薪酬500
是這樣嗎?不過沒有人支付的500塊錢是直接入費(fèi)用嗎?其他應(yīng)收款還有500的余額

暖暖老師 解答

2019-10-31 16:17

是直接計(jì)入費(fèi)用的,因?yàn)榈譁p了工資

藍(lán)歆 追問

2019-10-31 16:47

那我上面的分錄對(duì)嗎?

暖暖老師 解答

2019-10-31 17:09

其他業(yè)務(wù)款如果有余額下月繼續(xù)抵減,分錄對(duì)的

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借其他應(yīng)收款 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)付職工薪酬
2019-10-31 15:53:41
你好 購(gòu)進(jìn),借;固定資產(chǎn),貸; 銀行存款等科目 一次性計(jì)提折舊,借;管理費(fèi)用等科目,貸;累計(jì)折舊
2019-09-18 18:15:27
會(huì)計(jì)上正常做固定資產(chǎn),正常計(jì)提折舊
2019-12-17 17:02:23
您好,會(huì)計(jì)處理需要正常計(jì)提折舊的,會(huì)形成帳稅不一致的
2019-06-23 14:28:47
同學(xué)你好 會(huì)計(jì)上正常折舊就行
2020-07-06 17:39:20
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