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遲來的邂逅
于2019-10-31 16:17 發(fā)布 ??1801次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-31 16:17
借應收賬款貸其他業(yè)務收入
遲來的邂逅 追問
2019-10-31 16:24
不是應付嗎?而且完整的分錄有幾筆吧?
郭老師 解答
2019-10-31 16:25
先購入對方的貨物的嗎借庫存商品貸應付賬款你做了這個嗎
2019-10-31 16:26
嗯
2019-10-31 16:30
做了上一步借應付賬款貸其他業(yè)務收入
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內部做賬用廢料抵供應商貨款一共做哪幾筆完整的會計分錄?
答: 借應收賬款貸其他業(yè)務收入
您好,請問我們采購退貨,供貨商把貨款和當初來貨世的運費一同退給了我們,請問怎么做賬,會計分錄怎么寫
答: 你之前做啥,現(xiàn)在就科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉就可以,借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我司掛靠別的單位接項目,被掛靠公司幫我司付供應商貨款,我司的會計分錄
答: 同學你好,嚴格來說你方是只有內帳憑證分錄。
老師我們公司收到甲方一張大額的電子銀承120萬又背書給供應商貨款60萬,供應商又分別返回電子銀承面額小額合計60萬,會計分錄怎么處理
討論
從供應商應支付的貨款中扣減的貼息的會計分錄應該怎么做嘞?
收客戶貨款20萬承兌,轉給供應商,供應商退回多余的款154058.44也是承兌,怎么做會計分錄 啊
7月應付供應商貨款8100元,7月供應商在我公司拿貨4860元,7月應付供應商貨款3240,請問這個會計分錄怎么寫
供應商年底給我們的返點,算作貨款,如何做會計分錄
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 710063 個
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2019-10-31 16:24
郭老師 解答
2019-10-31 16:25
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2019-10-31 16:26
郭老師 解答
2019-10-31 16:30