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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-31 16:48

您好
應(yīng)該根據(jù)付款的公司分別入賬

花小小 追問

2019-10-31 17:17

一個(gè)是子公司,這樣可以解釋總公司為給子公司采購嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-31 17:37

請(qǐng)問貨物是到子公司的么 都是子公司使用么

花小小 追問

2019-10-31 18:00

是的,都是子公司在使用的

bamboo老師 解答

2019-10-31 18:08

那可以按您說的這樣

花小小 追問

2019-10-31 18:49

還需要做往來款嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-31 18:56

不做往來款的話 您材料入賬金額不對(duì)啊

花小小 追問

2019-10-31 21:49

往來款分錄是什么呢?

bamboo老師 解答

2019-10-31 22:28

借:原材料
貸:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-總公司

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相關(guān)問題討論
您好 應(yīng)該根據(jù)付款的公司分別入賬
2019-10-31 16:48:40
不對(duì),預(yù)付賬款的明細(xì)科目是單位名稱,分錄如下;借;庫存商品 貸;預(yù)付賬款-某單位
2019-03-21 14:21:08
您好,一般情況下,可以這樣處理的。
2017-11-14 21:11:43
先入賬,貸方計(jì)入應(yīng)付賬款,實(shí)物做入庫,然后領(lǐng)用做出庫,6月付款再核減應(yīng)付款
2020-05-27 23:23:34
你好,你暫估入庫的時(shí)候做的分錄寫一下。
2021-10-06 17:41:45
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