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送心意

王晶老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-01 09:41

你好,嗯嗯,那只能計(jì)入內(nèi)帳了哪

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2019-11-01 09:49

那外賬現(xiàn)金余額一直是0,沒(méi)事吧?稅務(wù)局查到會(huì)說(shuō)嗎

王晶老師 解答

2019-11-01 09:50

你好,嗯嗯,不會(huì),哪也沒(méi)事的

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2019-11-01 09:51

好的老師,謝謝老師

王晶老師 解答

2019-11-01 09:51

嗯嗯,不用客氣的噠

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2019-11-01 09:52

還有一個(gè)問(wèn)題,就是我們公司是餐飲行業(yè),買(mǎi)的菜等原材料怎么入賬啊?就正常計(jì)入原材料嗎?可是電腦不顯示原材料庫(kù)存,月底盤(pán)點(diǎn)也沒(méi)數(shù)呢

王晶老師 解答

2019-11-01 09:54

哦哦 ,那也要計(jì)入原材料的,沒(méi)數(shù)就要開(kāi)始數(shù)了

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2019-11-01 10:14

那每月盤(pán)點(diǎn)沒(méi)有底數(shù),沒(méi)法核對(duì)呢

王晶老師 解答

2019-11-01 10:17

從現(xiàn)在開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)一下就作為底數(shù)

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2019-11-01 10:18

那就是底數(shù)以后都是手工的,電腦沒(méi)法顯示是吧

王晶老師 解答

2019-11-01 10:21

嗯嗯,顯示不了了哪

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,嗯嗯,那只能計(jì)入內(nèi)帳了哪
2019-11-01 09:41:26
您好,先前做的外賬沒(méi)有把公戶(hù)的收支全部做到賬里,現(xiàn)在補(bǔ)上可以。要是現(xiàn)在補(bǔ)上那收入就多了,那就多交稅吧。沒(méi)有辦法。 因?yàn)橛胁糠质杖肽惹白龅浆F(xiàn)金里了,現(xiàn)在用公戶(hù)的賬只能沖減一點(diǎn)。
2016-11-27 15:46:24
借;銀行存款 貸;;庫(kù)存現(xiàn)金 做這個(gè)調(diào)整分錄
2017-03-30 17:06:29
老師:那我又想通過(guò)存錢(qián)進(jìn)銀行做點(diǎn)收入該怎么處理好呢?
2019-11-14 10:57:14
可 以
2015-12-15 11:23:27
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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