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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2019-11-01 10:50

你好,在了在了,你說就是

糊涂 追問

2019-11-01 10:53

徐老師:庫存現(xiàn)金7810+銀行存款730062.19+存貨577370+應(yīng)收90950+其他應(yīng)收14080-應(yīng)付賬款-115000-投資額2150000余額進(jìn)行分配 設(shè)對方獲得分配額為A 那么 A+固資資產(chǎn)對方64469.81-待攤費(fèi)用對方37005.83的余額就是應(yīng)該付對方的實(shí)際金額

為什么沒有加上我方的固定資產(chǎn)和待攤費(fèi)用?應(yīng)該怎么理解

徐阿富老師 解答

2019-11-01 11:00

你好,因?yàn)檫@2個(gè)資產(chǎn)已經(jīng)定額了,不再參與利潤分配了,分配之后直接加上了,如果加上去參與分配不是重復(fù)分配他了?

糊涂 追問

2019-11-01 11:08

如果算出來結(jié)果,最終是負(fù)數(shù),是不用給款給對方吧

徐阿富老師 解答

2019-11-01 11:08

你好,是的,這個(gè)就要看你們老板怎么考慮了

糊涂 追問

2019-11-01 11:09

忘記跟老師說了,我這個(gè)固定資產(chǎn)和待攤費(fèi)用,是余值的。就是已經(jīng)攤銷前面的月份了,還剩余的,按老師說的,應(yīng)該沒有錯(cuò)吧

徐阿富老師 解答

2019-11-01 11:11

你好,對的,就要要按照余值來算的,

糊涂 追問

2019-11-01 12:18

老師,我老板的分配方法,完全跟我們財(cái)務(wù)的路子不一樣,我都暈圈了

徐阿富老師 解答

2019-11-01 12:50

你好,不管怎么,我們的方法肯定是最全面的。

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你好,在了在了,你說就是
2019-11-01 10:50:26
你好,在的,在的,昨天有個(gè)人和你頭像一樣的,開始以為是你
2019-01-23 09:35:45
你好,在了在了,你說
2019-05-21 15:40:05
怒你好,在了在了,你說,我在開會,你說就是
2019-05-24 10:59:42
在了在了,你說就是
2020-03-12 21:50:22
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