老師,你好,我單位是研發(fā)及生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備的,現(xiàn)收到客 問(wèn)
你好,你本身是給對(duì)方提供了什么服務(wù)?你的這個(gè)技術(shù)服務(wù)是誰(shuí)提供的?是你們公司的員工嗎? 答
你好,a公司2024年1月成立的,截至到目前,沒(méi)有發(fā)生過(guò) 問(wèn)
你好,可以的。可以入開辦費(fèi)。 答
老師好,工地上購(gòu)集裝箱作為臨時(shí)設(shè)施,會(huì)計(jì)分錄怎樣 問(wèn)
借:工程施工 貸:銀行存款 答
沒(méi)有發(fā)票零星支付500以下的可以對(duì)公支付嗎 問(wèn)
必須要發(fā)票才能稅前扣除 答
為什么安裝費(fèi)用按照80%計(jì)算增值稅,已經(jīng)安裝完成了 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答

老師,請(qǐng)問(wèn)建新帳時(shí),老板只提供了銀行存款余額,會(huì)計(jì)分錄借:銀行有款,貸方科目不知咋列,此款系上年余額。
答: 你好,這個(gè)不好建賬,要重新整理科目余額出來(lái)
你好老師,公司是做現(xiàn)貨平臺(tái)交易的,通過(guò)銀行收到的財(cái)付通轉(zhuǎn)來(lái)的款,會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款,貸的科目是什么請(qǐng)指
答: 你好 如果是往來(lái)款的話 貸方就是應(yīng)收賬款了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收費(fèi)員因四舍五入原因,少收0.04元。往月多收部分都進(jìn)了門診收入/結(jié)算差額科目如本月收費(fèi)系統(tǒng)報(bào)表顯示藥品收入等收入990元 結(jié)算差額應(yīng)為10元,,銀聯(lián)卡1000元 ,但實(shí)際銀行POS金額為999.96元.會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何?會(huì)計(jì)分錄:借:門診收入/結(jié)算差額 9.96 門診收入/藥品收入等 990貸:銀行存款 999.96 這樣寫分錄可否?
答: 你好!可以的。實(shí)際上你可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用

