
老師,請(qǐng)問(wèn)建新帳時(shí),老板只提供了銀行存款余額,會(huì)計(jì)分錄借:銀行有款,貸方科目不知咋列,此款系上年余額。
答: 你好,這個(gè)不好建賬,要重新整理科目余額出來(lái)
你好老師,公司是做現(xiàn)貨平臺(tái)交易的,通過(guò)銀行收到的財(cái)付通轉(zhuǎn)來(lái)的款,會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款,貸的科目是什么請(qǐng)指
答: 你好 如果是往來(lái)款的話 貸方就是應(yīng)收賬款了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收費(fèi)員因四舍五入原因,少收0.04元。往月多收部分都進(jìn)了門診收入/結(jié)算差額科目如本月收費(fèi)系統(tǒng)報(bào)表顯示藥品收入等收入990元 結(jié)算差額應(yīng)為10元,,銀聯(lián)卡1000元 ,但實(shí)際銀行POS金額為999.96元.會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何?會(huì)計(jì)分錄:借:門診收入/結(jié)算差額 9.96 門診收入/藥品收入等 990貸:銀行存款 999.96 這樣寫(xiě)分錄可否?
答: 你好!可以的。實(shí)際上你可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用

