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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-01 20:27

對的,按你確認的收入交
沒有收到的記應收帳款

anncyc 追問

2019-11-01 20:45

今年企業(yè)目前還是虧損的,我這筆收入的發(fā)票是放到今年開好還是明年呢?放在今年的話可能要交點企業(yè)所得稅

anncyc 追問

2019-11-01 20:54

進項也不夠

郭老師 解答

2019-11-01 21:21

對方什么時間要發(fā)票
你進項沒有嗎

anncyc 追問

2019-11-01 21:22

是的這個月開出去要交增值稅的

anncyc 追問

2019-11-01 21:23

這樣是不是挪到明年最好?對方?jīng)]有要求

郭老師 解答

2019-11-01 21:27

可以等你有了進項再開

anncyc 追問

2019-11-01 21:34

企業(yè)所得稅是不是也是延后比較好,今年讓他虧損這樣就不用交了

郭老師 解答

2019-11-01 21:40

你發(fā)票開了做收入,你開不做收入不交所得稅

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相關(guān)問題討論
對的,按你確認的收入交 沒有收到的記應收帳款
2019-11-01 20:27:20
沒有成本票 成本就無法稅前扣除,利潤會比較高
2015-10-26 12:07:38
應該是為了借用你們公司的資質(zhì)
2019-07-10 17:45:37
您好 請問有什么問題么
2019-11-22 10:41:22
需要企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅你是查賬還是核定啊
2016-06-15 11:07:39
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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