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送心意

暖暖老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-11-02 13:39

你好,可以根據(jù)回單入賬

心結(jié) 追問(wèn)

2019-11-02 13:39

科目怎么填寫(xiě)呢

暖暖老師 解答

2019-11-02 13:56

借其他應(yīng)付款貸銀行存款

心結(jié) 追問(wèn)

2019-11-02 15:05

我可以入  借  管理費(fèi)用-土地使用稅
                         貸   銀行存款
老師,可以這樣做嗎?

暖暖老師 解答

2019-11-02 15:20

嗯也可以的,這樣需要發(fā)票

心結(jié) 追問(wèn)

2019-11-02 15:39

好的。老師,我們每個(gè)月有幾萬(wàn)的電費(fèi),增值稅進(jìn)項(xiàng)有好幾千,但是這其中有一部分是代收的,請(qǐng)問(wèn)我在抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)按比例抵扣自己的,代收這塊未抵扣進(jìn)項(xiàng)的增值稅金額我直接進(jìn)入管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)這樣分錄正確嗎?

暖暖老師 解答

2019-11-02 15:56

把不是自己的部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出直接做管理費(fèi)用

心結(jié) 追問(wèn)

2019-11-02 16:53

老師,我沒(méi)有抵扣也要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?麻煩老師把分錄寫(xiě)詳細(xì)點(diǎn),謝謝

暖暖老師 解答

2019-11-02 18:56

借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,可以根據(jù)回單入賬
2019-11-02 13:39:12
你好! 可以計(jì)提的, 不過(guò),管理費(fèi)用科目改為“稅金及附加”科目就全對(duì)了。
2020-07-08 15:27:23
你好! 對(duì)的,可以不用計(jì)提的
2019-06-03 12:48:18
直接計(jì)入稅金及附加 貸:銀行存款
2023-12-05 14:00:05
你好,直接做后面的一筆分錄
2016-10-13 10:40:21
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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