
老師,我們的供應商A公司,2023.10月給我們開具了10萬的專票。我們已經(jīng)抵扣了?,F(xiàn)在稅務打電話來說,A公司因為最近三個月不申報繳納稅款,讓我們把十月的進項票。做進項稅額轉(zhuǎn)出。這合理嗎。該怎么去解決。
答: 你好1這個你的上游出問題,除非對方能據(jù)實繳稅,否則你這個在系統(tǒng)上是過不了的 你只能先轉(zhuǎn)出??匆院竽懿荒軟]問題了,再抵扣
你好,老師!請教一個問題,就是我們公司上個月認證了發(fā)票,并且繳納稅款了,今天要退貨那意味著要進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月報稅就要補繳這個稅款是嗎?我這個月多認證同等金額或者大于此張發(fā)票的稅額的話,就不用繳納稅款了是嗎?謝謝
答: 您好,是的,您這月不考慮退貨發(fā)票的情況下,有這么多稅款的留抵的話,就可以不用交稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司去年重復抵扣了一張發(fā)票,但是財務賬只做了一次,只是稅務平臺抵扣了兩次?,F(xiàn)在稅局要求做進項稅轉(zhuǎn)出并交了稅,想請教下這筆賬分錄怎么做?進項稅額轉(zhuǎn)出的借方應該做什么科目。
答: 賬務只抵扣一次,那這次賬務不需要處理呀

