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送心意

糖果老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-11-03 09:25

同學(xué)您好,
按照主流觀點(diǎn),主要有兩種方案:
第一種方案是按照表面的理解,將企業(yè)承擔(dān)的員工個(gè)人所得稅、社保計(jì)入營業(yè)外支出。理由是:這部分支出并不是企業(yè)經(jīng)營過程中應(yīng)該負(fù)擔(dān)的,按照相關(guān)法律規(guī)定應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān),而且公司約定的薪資也不包括這一部分,所以不計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,而計(jì)入營業(yè)外支出。
第二種方案是將企業(yè)負(fù)擔(dān)的個(gè)稅、社保視同對職工的薪酬支出。理由是:“實(shí)質(zhì)趨同”原理,個(gè)人部分由公司來交,等于變相給員工漲工資。這樣的好處,就是工資賬務(wù)處理正?;?,壞處是個(gè)稅上多交點(diǎn)。

若水 追問

2019-11-03 09:28

老師,第二種方案也就是說把個(gè)稅加到工資里,我理解的對嗎?謝謝老師!

若水 追問

2019-11-03 09:37

比如:某員工工資10000,基數(shù)5000元,無其他扣除。需交個(gè)稅150元。此時(shí)企業(yè)承擔(dān)可以做:(5000+154.5)x3%=154.5,實(shí)發(fā)10000+154.5=10154.5元。對吧老師

糖果老師 解答

2019-11-03 09:46

您好,第二種方案是說把個(gè)稅加到工資里,您的理解是正確的。10000+154.5=10154.5元這個(gè)數(shù)是應(yīng)發(fā)工資,不是實(shí)發(fā)工資。

若水 追問

2019-11-03 09:52

嗯嗯,多謝老師不厭其煩的解答!可是,老師,扣掉的個(gè)稅分錄計(jì)入營業(yè)外嗎?

糖果老師 解答

2019-11-03 09:54

不客氣的,嗯嗯,對于第一種方案來講就是營業(yè)外支出的。

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公司承擔(dān)個(gè)人工資薪金個(gè)人所得稅么,借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
2019-12-27 18:54:56
您好,稅前工資=【實(shí)發(fā)工資+專項(xiàng)扣除+附加專項(xiàng)扣除-(5000+專項(xiàng)扣除+附加專項(xiàng)扣除)*個(gè)稅稅率-速算扣除數(shù)】/(1-個(gè)稅稅率)
2019-09-08 12:51:44
你好 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2019-06-03 09:32:06
您好,企業(yè)是幫員工負(fù)擔(dān)一定比例,還是固定數(shù)額?二者的推算是不一樣的。
2019-01-11 13:40:03
這個(gè)公司承擔(dān)這個(gè)需要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,不能稅前扣除
2020-03-04 18:23:41
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