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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-03 12:24

你好,同學。
你現(xiàn)在只能是按13%交納相關增值稅。處理可行的

馨蘭幽雪 追問

2019-11-03 12:31

那請問下我們這種銷售平臺軟件對應的稅收編碼應是多少呢?

馨蘭幽雪 追問

2019-11-03 12:33

那我就按13%的服務,不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)申報就可以了嗎?那以后再開銷售軟件時應填啥子正確編碼呢?因為之前填的啥子正確編碼呢?謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-11-03 12:34

你這個編碼,我現(xiàn)在記不清了,今天 休息。
你在銷售商品這個大類里面找一下,有一個軟件設備類的。

馨蘭幽雪 追問

2019-11-03 12:40

哦,找到了,謝謝,那我前面的開出去的發(fā)票編碼選錯了,這個有影響不?稅控盤會不會請不到卡呢?

陳詩晗老師 解答

2019-11-03 12:42

不會清不到卡,你只要申報稅按開票的申報,不存在 問題。

馨蘭幽雪 追問

2019-11-03 13:19

好的,謝謝老師!

陳詩晗老師 解答

2019-11-03 13:40

不客氣,祝你工作愉快

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相關問題討論
你好,同學。 你現(xiàn)在只能是按13%交納相關增值稅。處理可行的
2019-11-03 12:24:18
你好,需要核實稅局登記的開票類型里是否有技術服務費
2022-01-25 18:26:31
術服務收入增值稅納稅申報表中填入貨物及勞務
2019-05-27 14:39:13
你好,填寫入服務,不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
2020-07-14 17:59:07
您好,符合條件的技術轉(zhuǎn)讓不交增值稅,納稅人提供技術轉(zhuǎn)讓、技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢、技術服務免征增值稅。如果繳納增值稅,技術轉(zhuǎn)讓按銷售無形資產(chǎn)繳納增值稅的。
2019-05-10 22:23:56
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