小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師請(qǐng)教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對(duì)股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請(qǐng)問采購合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會(huì)影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請(qǐng)問農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會(huì)查 問
就是財(cái)務(wù)賬目上面會(huì)看哪些? 答

免征增值稅 會(huì)計(jì)賬務(wù)處理應(yīng)該如何做? 直接計(jì)入銷項(xiàng)稅額 月底轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 還是計(jì)入減免稅額 同時(shí)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
答: 1.平時(shí)銷售時(shí)按正常業(yè)務(wù)做: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 2.月底把免征增值稅做: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入 3.增值稅減免后,銷售稅金及附加費(fèi)也要減免,同樣轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就可以了.
未達(dá)起征點(diǎn)的賬務(wù)處理,二級(jí)明細(xì)怎么掛1.借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:營業(yè)外收入2.借:應(yīng)交增值稅-減免稅額貸:營業(yè)外收入
答: 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:營業(yè)外收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,小規(guī)模月收入小于十萬賬務(wù)處理中 1.借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額,)2.確認(rèn)免征時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入(減免稅款)1和2里的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)科目1是銷項(xiàng)稅額、2是減免稅款??對(duì)嗎???
答: 你好,小規(guī)模沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)之說。正確的分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 確認(rèn)免征時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入

