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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-03-25 11:48

1月開的票跟今年進(jìn)的貨一起來的一共43000kg,單價14
我做的分錄:1、先沖了一個暫估賬102564.1   ,
2、調(diào)利潤:    借:庫存商品  12820.51    貸:未分配利潤12820.51
3、根據(jù)進(jìn)項入庫   借:庫存商品514529.94    (根據(jù)43000kg入的價)                    
老師,這是我之前調(diào)的暫估賬,現(xiàn)在看,好像庫存多記了12820.51的數(shù),您幫我看看這里面哪個步驟錯了么

一路奔跑的小熊 追問

2016-03-25 11:55

去年的利潤今年不用調(diào)回來嗎?

鄒老師 解答

2016-03-25 11:47

先把之前暫估入庫的沖銷,然后根據(jù)發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2016-03-25 11:51

只需要把暫估的沖回,然后根據(jù)發(fā)票入賬,之前計入成本,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤的不用調(diào)整

鄒老師 解答

2016-03-25 12:45

不用,如果調(diào),這個工作量太大

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前兩個是結(jié)轉(zhuǎn)損益 最后一個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2019-03-25 18:40:02
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,之前是這么做的嗎?
2021-12-06 16:30:50
你好,借:預(yù)提費(fèi)用 25借:主營業(yè)務(wù)成本 25萬元
2021-05-12 16:13:17
你好,把主營業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整,其他沒問題
2020-07-23 16:32:25
你想把之前暫估做費(fèi)用?暫估那個賬做錯么,不需要暫估,你這個做費(fèi)用也只能使用以前年度損益調(diào)整啊
2019-09-17 14:21:30
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