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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-04 20:18

你好,正確的應當這樣做分錄(需要體現(xiàn)員工墊資買菜,報銷這個過程)
借;庫存商品,貸;其他應付款——員工
借;其他應付款——員工,貸;庫存現(xiàn)金等科目

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你好,正確的應當這樣做分錄(需要體現(xiàn)員工墊資買菜,報銷這個過程) 借;庫存商品,貸;其他應付款——員工 借;其他應付款——員工,貸;庫存現(xiàn)金等科目
2019-11-04 20:18:41
直接按原樣的憑證沖銷,再進行更正。如果是按你說的沖銷,時間長了,的確不清楚是什么回事
2019-06-26 12:04:46
借:庫存商品——A 100.00 庫存商品——B 200.00 貸:庫存現(xiàn)金 300.00
2019-02-26 20:44:19
借應付賬款,貸庫存商品, 借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款。
2024-07-19 14:37:04
您好!借現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2016-07-01 15:14:12
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