
老師 增值稅和附加稅本月申報(bào)退費(fèi) 賬務(wù)處理怎做呢?
答: 你好!是什么原因退稅?你當(dāng)時(shí)怎么繳納和計(jì)提的 做相反的分錄就行
老師,請(qǐng)問(wèn)公司到稅局更正申報(bào)加計(jì)抵減退稅金額增值稅8750元,怎么做賬務(wù)調(diào)整?增值稅影響的附加稅又還怎么做賬務(wù)處理調(diào)整?
答: 您好,您正常結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅,然后實(shí)際繳納的時(shí)候少交8750,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款其他收益, 增值稅附加的您可以就按實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
10萬(wàn)以內(nèi)免征附加稅賬務(wù)處理到底用哪種辦法,增值稅免收時(shí)候附加稅都是零申報(bào),如何做賬
答: 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入 附加稅不交不用計(jì)提


き?刺猬得心あ 追問(wèn)
2019-11-04 22:04
文老師 解答
2019-11-04 22:24