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一般納稅人,開的技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,申報4月增值稅時沒有填寫增值稅附表3,現(xiàn)在怎么辦呢?
公司是一般納稅人,就是公司稅種是專業(yè)技術(shù)服務(wù),但是可以開具信息技術(shù)服務(wù)的增值稅專用發(fā)票嗎
我們是做技術(shù)服務(wù)的一般納稅人,平時開的也是技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,增值稅申報的話我們需要填稅負(fù)分析測算明細(xì)表么
一般納稅人,*信息技術(shù)服務(wù)*增值稅發(fā)票稅控技術(shù)維護(hù)費以及*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費,這二種費用均能抵扣嗎?如何做分錄?


林鑫 追問
2019-11-05 10:37
辜老師 解答
2019-11-05 10:37