從工廠買產(chǎn)品,讓工廠貼我公司的牌子后再出廠的,工廠開(kāi)的產(chǎn)品發(fā)票內(nèi)容與我司銷售出去的產(chǎn)品型號(hào)不一致,這個(gè)如何處理?
Joey周
于2019-11-05 11:12 發(fā)布 ??918次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好 銷售產(chǎn)品的型號(hào)應(yīng)該是一致的 不然你怎么結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存
2019-11-05 11:13:52

你好,可以內(nèi)容就是某某廢料的
2018-03-19 15:17:15

你好!可以按協(xié)議賠款,但是不可以開(kāi)著發(fā)票,他們也不合適要交稅,你們會(huì)產(chǎn)生庫(kù)存,產(chǎn)品沒(méi)有退回來(lái)吧
2018-05-10 13:34:03

你好!這個(gè)一般是開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)。
2020-05-20 10:50:55

需要做三筆分錄。具體如下:
1.沖減原銷項(xiàng):借記“應(yīng)收賬款”科目(紅字),貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目(紅字),貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”科目(紅字)。
2.重新開(kāi)具正確的發(fā)票:借記“應(yīng)收賬款”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”科目。
3.確認(rèn)收入:借記“應(yīng)收賬款”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”科目。
2024-01-12 21:24:33
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