
請(qǐng)問(wèn),我們有一個(gè)單位,即是客戶(hù)又是供應(yīng)商,應(yīng)付賬款剩余額在貸方,預(yù)收賬款余額也在貸方,能否將應(yīng)付科目金額調(diào)整到預(yù)收科目金額里,會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
答: 你好 可以的 借 應(yīng)付賬款 貸 預(yù)收賬款
預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄是啥
答: 預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款 這個(gè)四個(gè)屬于往來(lái)科目 預(yù)付給供應(yīng)商的款項(xiàng) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 預(yù)收客戶(hù)的款項(xiàng) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)付供應(yīng)商的款項(xiàng) 借:庫(kù)存商品/原材料等 貸:應(yīng)付賬款 應(yīng)收客戶(hù)款項(xiàng) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,一旦某個(gè)供應(yīng)商啟用了“預(yù)付賬款”賬戶(hù),該供應(yīng)商以后年份就只能用“預(yù)付賬款”,不能再用“應(yīng)收賬款”了是嗎?原因是防止查賬時(shí)出現(xiàn)混淆不清的情況。對(duì)客戶(hù)啟用“預(yù)收賬款”也一樣,是這樣嗎?
答: 是的,我看法是這樣的,

