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會計小白_ph240975
于2019-11-05 15:06 發(fā)布 ??639次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-11-05 15:06
您好請問上月的欠票210有沒有入賬
會計小白_ph240975 追問
2019-11-05 15:08
入了賬的,上月出票人的應付賬款借方余額210,
bamboo老師 解答
2019-11-05 15:10
借:成本費用等4810貸:應付賬款210銀行存款 4600
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請問,實際付款4600,發(fā)票開了4810,補開上月的欠票210,該怎么做分錄?
答: 您好 請問上月的欠票210有沒有入賬
老師,實際付款和收到發(fā)票差2分錢,怎么做分錄,謝謝
答: 您好!差的2分錢建議直接計入財務費用-手續(xù)費算了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
客戶付款比實際付款少了點錢 這個少的錢怎么做分錄
答: 借:銀行存款 財務費用 貸:應收賬款 將少付的錢,視為客戶提前付款,所給予的現(xiàn)金折扣哈
老師,我們付貨款付了80000,但實際收到發(fā)票才50000.要怎么做分錄呀
討論
專票比實際付款金額多,如何做分錄
我們從A公司進貨,銀行匯給A公司30000元儀器款,我們從A公司拿貨是每滿3萬元送1萬元的試劑,到最后等于3萬的儀器是不要錢的,3次訂貨一共是滿9萬送3萬。5月份銀行支付了3萬元的儀器款,加31500的試劑款,實際到了41500的試劑。這兩筆銀行付款怎么做分錄和如何入庫
我單位收到一張專票,但是金額比我們實際付款金額多一分錢,應該怎么辦,怎樣做分錄
請問老師們:我們公司采購飼料應該付款給商家136800但是實際支付給商家只有5萬元。然后這個要這么做分錄呢?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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會計小白_ph240975 追問
2019-11-05 15:08
bamboo老師 解答
2019-11-05 15:10