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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-11-05 15:35

您好同學
一般是做成一個其它應收款就好了同學

郭鈴鈴 追問

2019-11-05 15:43

那是不是要先支付借:其他應收款  貸:銀行存款 
發(fā)工資代扣的時候再貸方其他應付款沖賬啊?
老師能不能詳細講下,我有點不太明白,謝謝

何江何老師 解答

2019-11-05 16:07

您好同學
同學就是這樣做的同學
這個錢從工資里扣出來再給工會
借:**費用  貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬    貸:銀行存款  其它應付款 
借:其它應付款 貸:銀行存款(工會)

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相關問題討論
您好同學 一般是做成一個其它應收款就好了同學
2019-11-05 15:35:32
工會經費不是員工出的,應該公司出。
2019-11-26 10:43:17
這是一筆分錄, 借應付職工薪酬-工資 貸銀行存款(這個就是付給工會賬戶,不涉及結轉)
2019-11-26 11:11:39
般是按 工資總額*工會繳費2%率 : 1、計提是做: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工會經費 2、支付上級工會做: 借:應付職工薪酬-工會經費 貸:銀行存款 3、工會經費現在有的計提 有的不計提 不計提 直接支付 借:管理費用-工會經費 貸:銀行存款 4、如果提取工會經費了,收到退回的工會經費 借:銀行存款等 貸:應付職工薪酬--工會經費
2023-09-21 11:02:53
你說的是工會經費對吧
2019-12-11 16:15:07
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