
就是我們公司員工費(fèi)用報(bào)銷 會(huì)計(jì)非得讓轉(zhuǎn)到我卡上然后給他們支付 這樣合理嗎 說不能公轉(zhuǎn)私,但是我是出納可以轉(zhuǎn)我賬戶 我接受不了這樣,憑啥就是轉(zhuǎn)我卡來報(bào)銷,而且有的報(bào)銷是有發(fā)票的
答: 不能的哦,個(gè)人卡的收入都是被監(jiān)控的,現(xiàn)在都監(jiān)管呢
員工拿發(fā)票來報(bào)銷費(fèi)用,出納做好報(bào)銷單并銀存支付了款項(xiàng),會(huì)計(jì)需要做哪些處理。
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;銀行存款等科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司是新公司,現(xiàn)公司還沒有出納.假如有費(fèi)用報(bào)銷這些,能不能直接對(duì)公帳上匯款給報(bào)銷人的私人銀行帳上?還是一直要用支票提現(xiàn),之后再去自行支付費(fèi)用?
答: 你好,可以帳直接轉(zhuǎn)給個(gè)人的
我是出納,每周一需要向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)上周費(fèi)用報(bào)銷情況,工作文件中,我想讓表一自動(dòng)匯總后面幾周的報(bào)銷合計(jì),怎么操作
老師,4月份的費(fèi)用報(bào)銷有一張單金額是909元,出納是轉(zhuǎn)賬付的,但是出納付錯(cuò)了,只付了904,現(xiàn)在才知道,那這5元現(xiàn)在怎么做比較好呀
費(fèi)用報(bào)銷開收據(jù)針對(duì)的是先借款后 報(bào)銷出納開收據(jù)吧,如果是先墊款后報(bào)銷再開個(gè)收據(jù)就不合適了吧


我很好 追問
2019-11-06 09:27
我很好 追問
2019-11-06 09:28
樸老師 解答
2019-11-06 09:38
我很好 追問
2019-11-06 09:44
樸老師 解答
2019-11-06 09:45