老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

勞務(wù)公司開發(fā)票,給建筑公司開勞務(wù)費發(fā)票,還要給建筑工人代扣代繳個稅嗎
答: 同學(xué)您好,是要給工人代扣代繳的,不然的話你公司也沒法做成本呀。
我們是建筑公司,付給包工頭勞務(wù)費20萬,1.他沒有開發(fā)票給我們,我們怎么入賬?2.如果他不去稅局代開發(fā)票,是不是我們公司自己去稅局要代扣代繳?
答: 你好,同學(xué)。 沒有開票,你作為預(yù)付賬款處理。后面拿到發(fā)票再計成本處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是建筑公司,有時候會有一些小的安裝的活給個人做,對方到稅務(wù)局代開發(fā)票給我們,我們需要幫他代扣代繳個稅嗎?
答: 您好!他如果代開的時候沒交,就要代扣代繳
個人在稅務(wù)代開的建筑勞務(wù)發(fā)票,備注欄未備注代扣代繳,接受勞務(wù)的公司是都需要代扣代繳個人所得稅
老師,個人建筑隊承包了我公司一項勞務(wù)服務(wù),現(xiàn)在去稅務(wù)局代開發(fā)票,是代開勞務(wù)費發(fā)票嗎,還得我公司要代扣代繳個人所得稅嗎,稅率是多少
老師您好:我就問一下:個人代開的勞務(wù)費發(fā)票上注明:公司代扣代繳個稅;公司按照多少代扣代繳?公司讓勞務(wù)公司代開的勞務(wù)發(fā)票還需要公司代扣代繳個稅嗎?


陽光總在風(fēng)雨后???? 追問
2019-11-06 12:56
陳詩晗老師 解答
2019-11-06 12:57