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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-11-06 13:22

你好,暫估入庫
借;原材料 ,   貸;應(yīng)付賬款-暫估
生產(chǎn)領(lǐng)用,借;生產(chǎn)成本,貸;原材料
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸;原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;原材料  , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)付賬款等科目

倉頡 追問

2019-11-06 13:24

但是生產(chǎn)已經(jīng)領(lǐng)用了,紅沖應(yīng)該沖原材料科目嗎?那材料就變成負(fù)數(shù)了

鄒老師 解答

2019-11-06 13:32

你好,紅沖了原材料,然后根據(jù)發(fā)票再做了材料購進(jìn)分錄啊,這樣不會導(dǎo)致原材料變成負(fù)數(shù)的

倉頡 追問

2019-11-06 13:47

但是生產(chǎn)領(lǐng)用了 已經(jīng)用掉了 結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了

鄒老師 解答

2019-11-06 13:48

你好,假如暫估100,發(fā)票也是100
借;原材料100 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估
生產(chǎn)領(lǐng)用,借;生產(chǎn)成本,貸;原材料100
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;原材料100
根據(jù)發(fā)票入賬
借;原材料 100, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
做了這4個(gè)分錄之后,原材料科目余額是0,而沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊

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你好,暫估入庫 借;原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 生產(chǎn)領(lǐng)用,借;生產(chǎn)成本,貸;原材料 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-11-06 13:22:54
你好,分錄是正確的,但是還少了發(fā)生制造費(fèi)用,制造費(fèi)用分配計(jì)入生產(chǎn)成本這兩個(gè)分錄
2019-12-19 16:53:57
你們只用原材料么,沒有別的么,制造費(fèi)用這個(gè)也需要分?jǐn)偟缴a(chǎn)成本a產(chǎn)品下面去
2019-05-11 09:46:55
借:原材料 貸:銀行存款 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 借:營業(yè)成本 貸:庫存商品
2019-06-13 11:03:08
借:原材料 貸:銀行存款 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 借:庫存商品 貸:原材料 借:銀行存款 貸:主營也認(rèn)為收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2020-06-28 16:52:23
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