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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-06 16:20

勾選了,可以認證抵扣的

天天向上 追問

2019-11-06 16:22

但是我之前已入賬了,還跨年了

辜老師 解答

2019-11-06 16:28

你認證了之后,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅 借:財務費用  負數(shù),這樣處理就可以

天天向上 追問

2019-11-06 16:40

我財務費用分幾個二級科目,這樣怎么分攤好,都統(tǒng)一開在一張發(fā)票里

辜老師 解答

2019-11-06 16:53

那你可以隨便沖減一個明細的

天天向上 追問

2019-11-06 17:23

往后拿普票的話是不是先借:應付賬款    貸:銀行存款   拿到票后借:財務費用   貸:應付賬款?

辜老師 解答

2019-11-07 08:27

普票的話,你之前已經按照回單入賬了,拿到普票不用賬務處理的

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相關問題討論
你好; 你們計提的金額與你發(fā)票一致嗎? 你們 意思之前是含稅暫估?,F(xiàn)在有專票進來要體現(xiàn)進項稅嗎?
2021-12-21 10:48:56
借:財務費用(紅字) 借:應交稅費-應交增值稅-進項
2022-03-02 17:27:32
你好? 借財務費用 進項 貸財務費用?
2022-03-15 11:06:28
你好! 直接做分錄就可以了 借:財務費用-手續(xù)費 貸:銀行存款
2019-01-12 18:52:09
您好,這個的話,可以這樣紅沖的,能這樣
2024-07-03 15:02:58
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