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Lcat
于2019-11-06 16:52 發(fā)布 ??3300次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-11-06 16:53
你好,是多交了0.01的增值稅?
Lcat 追問
是的老師
鄒老師 解答
2019-11-06 16:57
你好,那你需要對賬面增值稅做調整,比如借;應收賬款等科目0.01 ,貸;應交稅費——應交增值稅 0.01
2019-11-06 16:58
老師,摘要怎么寫
2019-11-06 17:02
老師,這個應收賬款二級科目怎么寫
2019-11-06 17:07
你好,摘要可以是調整某某月份第多少號憑證應收賬款二級科目就是對方公司名稱
2019-11-06 17:08
老師,這個是稅務局系統(tǒng)自動多了一分錢
系統(tǒng)造成的
2019-11-06 17:12
你好,我知道這個是因為小數(shù)點四舍五入造成的,有差額了就只能是做上面的分錄予以調整的如果不調整,就始終有0.01的應交增值稅掛賬的
2019-11-06 17:15
老師,是一般納稅人的話,分錄是不是這樣做,借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
2019-11-06 17:20
你好,一般納稅人是這樣做借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)然后做銷項稅額結轉到轉出未交增值稅,然后從轉出未交增值稅結轉到未交增值稅一般納稅人通常不會有這個差異的
2019-11-06 17:36
老師,難道是我申報有錯誤?
2019-11-06 17:39
你好,一般納稅人收入,稅額都是根據開具發(fā)票信息填寫,不會存在這0.01的尾數(shù)差的小規(guī)模納稅人才會因為收入填寫導致應納稅額有0.01的尾數(shù)差的
2019-11-06 17:41
好吧,有時候財務軟件自動結轉了我也沒仔細看,我現(xiàn)在直接把8月份計提稅金的那一筆紅沖,再做一筆正確的做到10月份賬里,這樣可以嗎,8月份計提,9月份繳納錢,做10月份賬才發(fā)現(xiàn)的
2019-11-06 17:44
再做一筆正確的
2019-11-06 17:51
你好,可以紅沖錯誤的,然后做一筆正確的
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老師,發(fā)現(xiàn)銀行多交了一分錢稅款,怎么做分錄調整
答: 你好,是多交了0.01的增值稅?
這個為什么要調整?還要做分錄,怎么做
答: 你好 董事會只是提議,要不要分配是股東會說了算!
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師調整可以這樣做分錄嗎?
答: 你好 你調整的分錄是什么業(yè)務 看你的應收賬款沒變 后面的明細有變化?
老師,調整多的留底稅怎么做分錄
討論
只是客戶間的調整,可以這樣做分錄嗎
請問給客戶調整售價產生差價抵貨款怎么做分錄呢?
社保是7月調整,那調增的部分8月扣款怎么做分錄
應付帳款為負數(shù)500元,應該怎么做分錄調整
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2019-11-06 16:53
鄒老師 解答
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2019-11-06 16:58
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2019-11-06 17:02
鄒老師 解答
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鄒老師 解答
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