亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-06 18:07

借,固定資產70000
銀行存款30000
貸,實收資本100000

陳詩晗老師 解答

2019-11-06 18:08

借,管理費用10000
貸,銀行存款10000
借,銀行存款4000
貸,其他應收款4000
借,管理費用4000
貸,庫存現(xiàn)金4000

陳詩晗老師 解答

2019-11-06 18:08

借,其他應付款12000
貸,銀行存款12000

上傳圖片 ?
相關問題討論
借,固定資產70000 銀行存款30000 貸,實收資本100000
2019-11-06 18:07:12
借:差旅費2305元: 根據(jù)銷售部報銷差旅費2305元,以銀行存款支付,記錄在借方為差旅費2305元。 貸:銀行存款2305元: 根據(jù)銷售部報銷差旅費2305元,以銀行存款支付,記錄在貸方為銀行存款2305元。 本次報銷的記賬科目為:借:差旅費2305元;貸:銀行存款2305元。
2023-03-02 16:45:13
你好,銀行轉賬支付報銷差旅費是這樣處理
2018-07-09 20:20:47
你好,如果是銀行支付差旅費,是可以這樣做分錄的
2019-01-24 13:21:33
借制造費用貸銀存
2019-11-05 13:04:00
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...