老師,請(qǐng)問我們之前有二張一樣內(nèi)容的專票己經(jīng)認(rèn)證抵扣了,7月在對(duì)方公司沒有開紅字專票的時(shí)候申報(bào)時(shí)直接做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。11月申報(bào)10月稅款時(shí),在發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái),發(fā)現(xiàn)對(duì)方己經(jīng)將其中一張發(fā)票紅沖了,顯示我們10月有一張異常發(fā)票,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。剛開始時(shí)我申報(bào)10月稅款時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,系統(tǒng)也顯示申報(bào)成功了。后來我又作廢了一次申報(bào),又做了一次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出并提交了申報(bào)。后面再進(jìn)國(guó)稅系統(tǒng),系統(tǒng)就顯示此納稅人此申報(bào)所屬期己?jiǎn)?dòng)申報(bào)比對(duì)異常流程不能作廢。像我這種情況,那不是重復(fù)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,應(yīng)該怎么處理,報(bào)表也不能作廢了。
燕子
于2019-11-06 19:45 發(fā)布 ??824次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2019-11-06 20:21
您好,您的意思是您7月份的時(shí)候做了一次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后10月份又做了一次是嗎
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您好,您的意思是您7月份的時(shí)候做了一次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后10月份又做了一次是嗎
2019-11-06 20:21:13

您好,是的,您的理解非常正確
2021-12-27 12:31:57

對(duì)你們作為購(gòu)買方的話,是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
2021-12-27 09:51:06

你好是的,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2021-12-27 09:59:55

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-06-23 16:21:23
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