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恩熙老師

職稱6年財會和3年稅務(wù)實操經(jīng)驗,會計師,6年財務(wù)崗位經(jīng)驗+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗

2019-11-07 06:57

根據(jù)發(fā)票內(nèi)容,借方入費用,貸方?jīng)_應(yīng)收賬款

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根據(jù)發(fā)票內(nèi)容,借方入費用,貸方?jīng)_應(yīng)收賬款
2019-11-07 06:57:17
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2017-02-15 15:53:16
您好,都開了22000的票了, 借:應(yīng)收 22000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 22000了。
2017-03-17 11:02:54
你好,收到款的分錄對的,開發(fā)票應(yīng)該是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(銷項稅額)
2018-09-15 07:09:37
錯的發(fā)票如果當(dāng)時收到錢了掛了銀行存款?,F(xiàn)在要紅沖,相當(dāng)于收入沒有實現(xiàn)。當(dāng)時收到錢應(yīng)該是借銀行存款貸預(yù)收賬款,因此紅沖時要計入預(yù)收賬款。如果之前掛的應(yīng)收賬款,則可以直接沖掉。即往來科目可以直接沖回。但銀行存款你確實收到了,只能掛到其他科目。
2018-09-06 10:31:17
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