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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-07 10:05

1.可以先做帳紅字憑證吧原來的進(jìn)貨憑證紅沖掉。再按照新的價格做帳新的憑證。      2。原來的做賬金額比實際低,那就按照這個差額,再補做張分錄一樣的憑證,金額填差額就可以了。

琉璃心 追問

2019-11-07 10:26

不是這個意思

琉璃心 追問

2019-11-07 10:27

王老師,請教一個問題,就是我們管家婆月末業(yè)務(wù)結(jié)賬,自動生成的生產(chǎn)調(diào)價單,借方是生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料的紅字,應(yīng)該表示生產(chǎn)成本減少,那貸方的科目業(yè)務(wù)類型應(yīng)該怎么選?

樸老師 解答

2019-11-07 10:30

那你貸方就是原材料了

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相關(guān)問題討論
1.可以先做帳紅字憑證吧原來的進(jìn)貨憑證紅沖掉。再按照新的價格做帳新的憑證。 2。原來的做賬金額比實際低,那就按照這個差額,再補做張分錄一樣的憑證,金額填差額就可以了。
2019-11-07 10:05:01
注銷重新登錄下就好了
2015-10-11 07:05:21
你好,你是從銀行取得貸款?
2018-01-17 09:11:52
購入電梯,借庫存商品 應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸銀行存款,賣給客戶,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項,至于安裝費,因為你們是直接找安裝公司安裝的,有兩種處理方式,第一是直接由安裝公司開票給客戶,你們只是代收代付,第二是將安裝費開到銷售發(fā)票一起,然后讓安裝公司開具安裝發(fā)票給你入賬。
2019-08-28 10:21:25
一、賣的東西去送人 借:管理費用——招待費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 二、報損 借:管理費用——存貨損失 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 三、按正常的做費用結(jié)轉(zhuǎn)分錄 具體的是什么費用就對應(yīng)的按明細(xì)進(jìn)行反向結(jié)轉(zhuǎn)
2017-10-03 09:51:30
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