老師您好,我們?cè)O(shè)備改造對(duì)方公司給我們開什么發(fā)票 問(wèn)
涉及土建的開建筑服務(wù),不涉及的開修理修配勞務(wù) 答
你好,我想問(wèn)一下上繳給工會(huì)的單位部分工會(huì)費(fèi),開差 問(wèn)
上繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi),為何要開差額發(fā)票? 答
@郭老師,別的公司開業(yè)我們送花藍(lán)的費(fèi)用做什么?是做 問(wèn)
同學(xué)你好 你計(jì)入銷售費(fèi)用招待費(fèi) 答
老師您好,我們?cè)O(shè)備改造對(duì)方公司給我們開什么發(fā)票 問(wèn)
只涉及軟件,不涉及硬件 ? 答
老師:請(qǐng)問(wèn)我們?cè)谕獾爻闪⒘艘粋€(gè)銷售部,員工都是當(dāng) 問(wèn)
您好,這是合規(guī)的,對(duì)方開發(fā)票給你們就可以 答

老師,想問(wèn)下以物換物如何繳稅??磿险f(shuō)要倆方分別弄。后面又說(shuō)可以再互相開票然后雙方進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。這后期銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額直接抵消變成0,是不用繳稅的意思嗎?沒(méi)太明白
答: 你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項(xiàng)稅 就可以用你 的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的。? 這樣 可以不用產(chǎn)生增值稅繳納的? ?
我們采購(gòu)了一批物資贈(zèng)送給其他公司,進(jìn)項(xiàng)稅額是1705.34元,捐贈(zèng)出去時(shí)要視同銷售,那如果我們沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1705.34元,那視同銷售的銷項(xiàng)稅額(1705.34)全部就要我們承擔(dān)對(duì)嗎?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 需要你們承擔(dān)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)勾選抵扣 ,但由于沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,并沒(méi)有實(shí)際抵扣,所以還能申請(qǐng)抵扣嗎
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以留抵的

