
老師,你好,公司 是2019年10月成立,當(dāng)時(shí)賬是給外邊的會(huì)計(jì)公司做的,目前已做到2020年6月了。然后對(duì)方交賬回來時(shí),給了一份科目余額表,貨品庫存表,還有固定資產(chǎn)清單。我們現(xiàn)在用的是速達(dá)軟件。我想問一下,我們從2020年7月1日起開始起賬,那個(gè)固定資產(chǎn)怎么錄進(jìn)去啊。必竟固定資產(chǎn)是2019年10月購買了的。
答: 您好 按照原值 累計(jì)折舊的借分別錄入
報(bào)表數(shù)據(jù)全是正確的,為什么結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表中的庫存數(shù)據(jù)中其中一項(xiàng)會(huì)有負(fù)數(shù)
答: 你好,很高興為你解答 可能是你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)了 建議你檢查一下看
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好請(qǐng)問我們有一家公司要注銷,科目余額表里面有庫存商品(實(shí)際上沒有庫存存在)這個(gè)要怎么處理掉?
答: 你好,是什么原因?qū)е聨齑嫔唐焚~實(shí)不一致呢?


星星 追問
2019-11-07 12:39
文老師 解答
2019-11-07 12:46