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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-11-07 13:17

你好,把多計提做沖回處理

Mayllay ^ω^ 追問

2019-11-07 14:10

原來是借管理費用–工資  貸現(xiàn)金   把分錄反過來嗎

佟老師 解答

2019-11-07 14:18

是的,您的理解完全正確

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相關問題討論
你好,把多計提做沖回處理
2019-11-07 13:17:51
您好,應該是5000
2019-02-01 16:51:19
您好,先把上月計提的工資憑證全額紅沖,再按本月實際的工資表計提。
2017-05-28 13:54:53
你申報的時候還是按正確申報,你再給員工發(fā)工資的時候那個個稅調一致就可以,給員工說下
2019-02-13 10:29:08
你好!可0申報一個月。
2018-11-30 15:49:01
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