
老師,A單位承接會(huì)議,對(duì)方單位實(shí)際消費(fèi)1000,A單位給對(duì)方開發(fā)票2000元,虛開的這1000如何賬務(wù)處理?。?/p>
答: 你要做2000的收入 應(yīng)收賬款掛賬1000 以后核銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出 并且不能稅前抵扣
請(qǐng)問發(fā)票上金額是500,銀行實(shí)際扣款480,差額20元如何進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 借;管理費(fèi)用等科目 500 貸;銀行存款 480 營業(yè)外收入 20
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估成本和實(shí)際成本一致如何賬務(wù)處理,但是發(fā)票要推遲幾個(gè)月才能收到
答: 你好,取得發(fā)票的時(shí)候,先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄?


且行且珍惜 追問
2019-11-07 13:41
軼塵老師 解答
2019-11-07 14:18
且行且珍惜 追問
2019-11-07 16:42
軼塵老師 解答
2019-11-07 17:34