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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2019-11-07 14:40

會計上列支的費(fèi)用納稅調(diào)增,正式生產(chǎn)經(jīng)營年度再納稅調(diào)減

An 追問

2019-11-07 14:43

要怎么做呢?

venus老師 解答

2019-11-07 14:54

比如說2016-2018年,籌建期無收入,但你有費(fèi)用假如是30萬呀,那對你公司來說就是虧損,稅法上不得計算為虧損,則在2019年開始生產(chǎn)經(jīng)營獨(dú)進(jìn)行處理,一次性扣除。就是所得稅匯算清繳=會計利潤-30+比如你業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增的才是你當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額

An 追問

2019-11-07 14:58

哦,明白了。那我從這個季度開始不做管理費(fèi)用開辦費(fèi)可以嗎?

venus老師 解答

2019-11-07 15:00

這個沒有影響的,反正你最終都要零申報,只有有收入才把這筆費(fèi)用扣除然后再做調(diào)整

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2019-11-07 14:40:31
您好,這個是可以的,可以
2023-06-15 13:47:00
可以稅前扣除的,
2019-06-24 19:07:20
可以扣除的,計入管理費(fèi)用吧
2018-05-30 11:46:44
你好,公允的話一般按照提供同種類行業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),也就是說沒有關(guān)系關(guān)系的公司一般收費(fèi)情況
2019-03-11 11:21:48
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