
老師,根據(jù)出口報(bào)關(guān)單和發(fā)票做收入,那在填增值稅報(bào)表的時(shí)候怎么填呢?
答: 你好 出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開(kāi)具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
您好,請(qǐng)問(wèn)出口報(bào)關(guān)單申報(bào)要素沒(méi)有填寫貨物規(guī)格,但是工廠開(kāi)出的增值稅發(fā)票有規(guī)格,二者不一致,這樣是否能退稅,若不能,該怎么辦
答: 一般不能退稅,不過(guò)你們應(yīng)該向稅局說(shuō)明,爭(zhēng)取退稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,想請(qǐng)教一下同一張出口報(bào)關(guān)單上面的貨物其中有幾項(xiàng)沒(méi)有取得增值稅專票,這種情況對(duì)于其他有增值稅發(fā)票的貨物退稅有影響嗎?有什么影響
答: 沒(méi)事,沒(méi)取得的可以先不退稅

