老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問(wèn)
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
您好,我們公司是江蘇省的,小規(guī)模公司,單位有殘疾人, 問(wèn)
您好,這種可以免殘保金他的工資可以加計(jì)100%扣除 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下如果公司賬面上存在未分配利潤(rùn)有金額, 問(wèn)
那個(gè)要分配利潤(rùn)申報(bào)個(gè)稅才能注銷 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 請(qǐng)問(wèn)所得稅稅負(fù)率最 問(wèn)
您好,增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在1%-2%左右 答
老師,定期定額個(gè)體工商戶,本季度專票+普票收入,不超 問(wèn)
同學(xué),你好 你不是定期定額的嗎?? 核定征收不用自己申報(bào),數(shù)據(jù)是稅務(wù)局填好的 答

固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,固定資產(chǎn)原值109829.06元,凈值41661.82,凈殘值,5491.5元,收到固定資產(chǎn)處置款40000元,該如何會(huì)計(jì)處理,固定資產(chǎn)清理取凈值還是凈殘值
答: 同學(xué)你好 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的借方的,就是凈值
固定資產(chǎn)請(qǐng)理凈殘值和凈值加一塊組成固定資產(chǎn)濤理吧,借固定瓷產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貨固定資產(chǎn)請(qǐng)理。
答: 你好是的 是真這么做
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
固定資產(chǎn)處理時(shí),固定資產(chǎn)凈殘值部分如何做賬務(wù)處理
答: 固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)分錄: (1)將固定資產(chǎn)從賬面上轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理(凈殘值) 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理(凈殘值)
固定資產(chǎn)有凈殘值,固定資產(chǎn)折舊完以后,要轉(zhuǎn)入固定資料清理嗎借:累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)清理 (凈殘值)貸:固定資產(chǎn) (原值)
固定資產(chǎn)凈額=固定資產(chǎn)期末余額-累計(jì)折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備+固定資產(chǎn)清理 為什么要加固定資產(chǎn)清理
資產(chǎn)負(fù)債表中只有固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)清理,那這幾年的固定資產(chǎn)是原值嗎??jī)糁凳怯霉潭ㄙY產(chǎn)-固定資產(chǎn)清理嗎?
固定資產(chǎn)處置分錄:最后固定資產(chǎn)清理后的凈損失:借:營(yíng)業(yè)外支出——處理固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理,這樣做對(duì)嗎?


無(wú)言花自香 追問(wèn)
2019-11-09 09:17
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-11-09 09:25