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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-11-08 10:32

你好,你的額確認收入的分錄是正確的

追問

2019-11-08 10:42

平時我們做的時候,
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅金——銷項稅金
現(xiàn)在這個不用做應交稅金嗎?

我的出庫分錄對不?

暖暖老師 解答

2019-11-08 11:03

出口的是免稅的不需要做稅金

追問

2019-11-08 11:53

出庫的分錄對不?

暖暖老師 解答

2019-11-08 11:53

出庫的分錄是正確的

追問

2019-11-08 12:51

在做賬當中,有很多材料是沒有發(fā)票的,供應商不愿意開發(fā)票,能不能做進公賬里面呢?要怎么處理?

暖暖老師 解答

2019-11-08 12:58

沒有發(fā)票的額可以做賬,但是所得稅前不可以扣除

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相關問題討論
你好,這種情況(預交稅做了分錄,但是月末進項稅留底了不需要交稅)就會導致應交稅費是負數的
2020-06-04 21:56:13
你好,不是的,要月末需要繳納增值稅,借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-06-30 15:20:42
你好,你的額確認收入的分錄是正確的
2019-11-08 10:32:31
認證抵扣即可
2018-03-19 06:07:36
你好 ;按我寫的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我給你寫完整了。參考下? ?1.?借:生產成本-福利費 應交稅金-進項稅 貸:銀行存款 2.轉出 :? 借:生產成本-福利費 貸:應交稅金-進項稅轉出 ?3.結轉分錄:? 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-進項稅 借:應交稅金-進項稅額轉出 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅
2022-05-16 12:27:07
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