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韓
于2019-11-08 10:29 發(fā)布 ??855次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-11-08 10:32
你好,你的額確認收入的分錄是正確的
韓 追問
2019-11-08 10:42
平時我們做的時候,借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅金——銷項稅金現(xiàn)在這個不用做應交稅金嗎?我的出庫分錄對不?
暖暖老師 解答
2019-11-08 11:03
出口的是免稅的不需要做稅金
2019-11-08 11:53
出庫的分錄對不?
出庫的分錄是正確的
2019-11-08 12:51
在做賬當中,有很多材料是沒有發(fā)票的,供應商不愿意開發(fā)票,能不能做進公賬里面呢?要怎么處理?
2019-11-08 12:58
沒有發(fā)票的額可以做賬,但是所得稅前不可以扣除
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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預交稅做了分錄,但是月末進項稅留底了不需要交稅,那應交稅金就成了負數嗎?
答: 你好,這種情況(預交稅做了分錄,但是月末進項稅留底了不需要交稅)就會導致應交稅費是負數的
你好,加計扣除分錄借應交稅金-進項稅 貸:其他收益嗎
答: 你好,不是的,要月末需要繳納增值稅,借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進項認證后分錄為借:應交稅金_應交增值稅_進項稅額 貸:應交稅金_應交增值稅_待認證進項。摘要這么寫?
答: 認證抵扣即可
我想問一下,我這個應交稅費這塊的分錄,因為我是用進項稅抵的銷項,我是不是應該再做一筆分錄
討論
本期進項稅借應交稅費待認證進項稅后,月末如何結轉分錄呢,還是下月認證之后是直接做相反分錄呢
老師我們是新企業(yè),只有進項稅,還沒有銷項,年底了應交稅費進項稅要不要做轉出的分錄
一般納稅人做的分錄借應交增值稅~銷項稅額!貸應交稅金~應交增值稅~進項稅額,應交稅金~應交增值稅~待抵扣進項,應交稅金~應交增值稅~轉出未交增值稅有這筆分錄的嗎?
請問,老師.5月份有留底進項稅,月末結轉分錄借應交稅費-- 貸應交稅費
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.98 解題: 144760 個
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韓 追問
2019-11-08 10:42
暖暖老師 解答
2019-11-08 11:03
韓 追問
2019-11-08 11:53
暖暖老師 解答
2019-11-08 11:53
韓 追問
2019-11-08 12:51
暖暖老師 解答
2019-11-08 12:58