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難過的泥猴桃
于2020-06-04 21:55 發(fā)布 ??760次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-06-04 21:56
你好,這種情況(預交稅做了分錄,但是月末進項稅留底了不需要交稅)就會導致應交稅費是負數(shù)的
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預交稅做了分錄,但是月末進項稅留底了不需要交稅,那應交稅金就成了負數(shù)嗎?
答: 你好,這種情況(預交稅做了分錄,但是月末進項稅留底了不需要交稅)就會導致應交稅費是負數(shù)的
你好,加計扣除分錄借應交稅金-進項稅 貸:其他收益嗎
答: 你好,不是的,要月末需要繳納增值稅,借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進項認證后分錄為借:應交稅金_應交增值稅_進項稅額 貸:應交稅金_應交增值稅_待認證進項。摘要這么寫?
答: 認證抵扣即可
我想問一下,我這個應交稅費這塊的分錄,因為我是用進項稅抵的銷項,我是不是應該再做一筆分錄
討論
本期進項稅借應交稅費待認證進項稅后,月末如何結轉(zhuǎn)分錄呢,還是下月認證之后是直接做相反分錄呢
老師我們是新企業(yè),只有進項稅,還沒有銷項,年底了應交稅費進項稅要不要做轉(zhuǎn)出的分錄
一般納稅人做的分錄借應交增值稅~銷項稅額!貸應交稅金~應交增值稅~進項稅額,應交稅金~應交增值稅~待抵扣進項,應交稅金~應交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅有這筆分錄的嗎?
請問,老師.5月份有留底進項稅,月末結轉(zhuǎn)分錄借應交稅費-- 貸應交稅費
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624662 個
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