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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-04 21:56

你好,這種情況(預交稅做了分錄,但是月末進項稅留底了不需要交稅)就會導致應交稅費是負數(shù)的

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你好,這種情況(預交稅做了分錄,但是月末進項稅留底了不需要交稅)就會導致應交稅費是負數(shù)的
2020-06-04 21:56:13
你好,不是的,要月末需要繳納增值稅,借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-06-30 15:20:42
你好,你的額確認收入的分錄是正確的
2019-11-08 10:32:31
認證抵扣即可
2018-03-19 06:07:36
你好 ;按我寫的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我給你寫完整了。參考下? ?1.?借:生產(chǎn)成本-福利費 應交稅金-進項稅 貸:銀行存款 2.轉(zhuǎn)出 :? 借:生產(chǎn)成本-福利費 貸:應交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出 ?3.結轉(zhuǎn)分錄:? 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金-進項稅 借:應交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-05-16 12:27:07
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