
老師我們現(xiàn)在按月申報印花稅,10月份我的臺班費收入不含稅銷售額是75萬元,請問老師要按照這個數(shù)繳納嗎,還是可以按照光簽合同的繳納,其實都沒簽訂合同
答: 你好,你這個臺班費是什么意思。
老師,印花稅是不含稅銷售額申報還是含稅銷售額申報?
答: 1.如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù); 2.如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù); 3.如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據(jù)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
印花稅申報是不含稅銷售額嗎?
答: 你們合同價稅分離就可以,這個就按不含稅金額入賬


檸檬~ 追問
2019-11-08 13:25
郭老師 解答
2019-11-08 13:28
檸檬~ 追問
2019-11-08 13:30
郭老師 解答
2019-11-08 13:33