老師,我申報了個稅工資薪金所得,并且繳納了稅款,現(xiàn) 問
那個只有去大廳申報了,交了稅款不能直接網上更正 答
老師,你好。請問電子發(fā)票(鐵路電子客票),可以抵扣嗎? 問
那個可以勾選抵扣的 答
老師請教一下,公司租車要交印花稅嗎? 問
公司租車要交印花稅。 答
老師,目前我們公司有個這樣情況:上個月行政支取備 問
你們現(xiàn)在要公司負擔這筆錢嗎?按你的說法應該只是墊付,不應該由公司付啊。 答
老師,公司購進對方苗木稅率是多少,公司轉售苗木是 問
公司購進對方苗木稅率是免稅,銷售樹苗是9% 答

老師您好,我想請教,生產性企業(yè)執(zhí)行的免抵退稅辦法對企業(yè)有什么好處!因為我算了下跟內銷繳稅沒什么太大的區(qū)別啊?!請您賜教!
答: 你好同學 有的同學,它畢竟還有一部分是可以退的同學,主要是加價的問題。
我是進出口行業(yè)的,生產企業(yè)免抵退,沒有退稅差,這個稅負怎么算呀?有內銷又有外銷
答: 稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入 當期應納增值稅=當期銷項稅額—實際抵扣進項稅額 實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額—進項轉出—出口退稅—期末留抵進項稅額 如果有進料加工的話,具體公式如下: 增值稅稅負率 =[銷項稅-免退稅收入-適用稅率-(進項稅-進項稅轉出-期初留抵期末留抵以及海關核銷免稅進口料件組成的計稅價格×13%)]/(計征增值稅的銷售額-免抵退銷售額)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已經做了出口免抵退稅,后來發(fā)現(xiàn)其中一部分是內銷,怎么處理呢
答: 您好,按內銷售的處理,退稅部分審核不會批準的。

