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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-11-08 15:35

你好同學
這個是不結(jié)的而是到月底的時候統(tǒng)一結(jié),這個是收入和應(yīng)收對應(yīng)的

小太陽? 追問

2019-11-08 17:03

現(xiàn)在最新會計準則中,報表中還有應(yīng)收在院病人醫(yī)療款這個科目嗎?

小太陽? 追問

2019-11-08 17:08

現(xiàn)在是不是分了三塊“門診收入”、“應(yīng)收在院病人醫(yī)療款”、“住院收入”,那我月底做報表的時候,應(yīng)收在院病人醫(yī)療款需要確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果確認收入,是不是就要意味著收取增值稅

何江何老師 解答

2019-11-08 17:14

有這個科目的
是的現(xiàn)在是這三塊收入,
不收增值稅,你們是免增值稅的,無論什么性質(zhì)的

小太陽? 追問

2019-11-08 17:19

我們是民營醫(yī)院,小規(guī)模納稅人,有增值稅的,不過現(xiàn)在的政策是免稅,不用交,但是也應(yīng)該在賬務(wù)處理中反應(yīng)出啦,最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,我現(xiàn)在的問題是,我確認的這些收入是我們醫(yī)院自己墊付的,所以我比較糾結(jié),而且確認收入肯定是會有成本的,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)那些方面的

小太陽? 追問

2019-11-08 17:23

你看啊有“”床位費、診查費、檢查費、治療費、護理費、化驗費、西藥房”,我應(yīng)該需要結(jié)轉(zhuǎn)那些成本,藥品我知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),那剩下的還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

何江何老師 解答

2019-11-08 17:28

同學,你的成本不是床位費、診查費、檢查費、治療費、護理費、化驗費、西藥房
是這些人用的藥品,醫(yī)護人員的工資這些是成本費用,不是對應(yīng)這些轉(zhuǎn)的

小太陽? 追問

2019-11-08 17:33

那我借:應(yīng)收在院病人醫(yī)療款   貸:醫(yī)療收入,那做報表的時候要不要把貸的醫(yī)療收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方呢?

何江何老師 解答

2019-11-08 17:50

你是月底時將醫(yī)療收入轉(zhuǎn)為本年利潤,這個是結(jié)賬

小太陽? 追問

2019-11-08 19:09

我現(xiàn)在是做報表呀,不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

何江何老師 解答

2019-11-08 20:24

這個是你點結(jié)賬 ,它自動轉(zhuǎn)的

小太陽? 追問

2019-11-08 22:58

我們是手工帳

何江何老師 解答

2019-11-09 09:30

如果是這樣,你要先將所有的損益類轉(zhuǎn)本年利潤

小太陽? 追問

2019-11-09 11:48

未彌補虧損是不是填寫的本年利潤借方的余額,那實收資本應(yīng)該填哪?

何江何老師 解答

2019-11-09 11:50

你好同學
填在實收資本里,未補虧損就是未分配利潤 的借方

小太陽? 追問

2019-11-09 11:53

如圖所示,我的實收資本貸方余額和本年利潤借方余額填哪

何江何老師 解答

2019-11-09 11:59

你好 同學
這些是填在凈資產(chǎn)專項基金    和未補虧損里

小太陽? 追問

2019-11-09 12:02

那你的意思是實收資本填寫專用基金,本年利潤借方填寫未彌補損,對吧,我記賬的時候沒有專用基金和未彌補虧損,我是不要還要做兩筆分錄把這兩個科目用上呢?

何江何老師 解答

2019-11-09 12:08

可以的同學這樣可以的

小太陽? 追問

2019-11-09 12:30

我不做,直接把實收資本填寫專用基金,把本年利潤的借方填寫未彌補虧損,這樣,可以嗎?

何江何老師 解答

2019-11-09 14:45

這樣也是可以的同學,沒事

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