亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-11-08 18:04

你好同學
借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款  借:固定資產(chǎn)貸;事業(yè)支出

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好同學 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn)貸;事業(yè)支出
2019-11-08 18:04:49
借,固定資產(chǎn) 貸,暫存款
2019-12-31 15:40:23
可以這么做的,同學
2019-04-02 07:13:34
如果是兩個單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應收、應付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應收、應付款處理即可.如果原來兩個單位互有往來帳項,在合并時先對沖. 年終結賬時,對已完工的項目,撥入??钆c撥出???、和??钪С鰧_,工程項目未完工前,賬戶余額結轉下年.由于原單位均撤銷,即不復存在,而合并后的單位是個新的單位,應該重新設帳.
2023-01-31 14:16:56
借:事業(yè)支出 貸:資金結存-貨幣資金
2022-03-14 16:05:52
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...