
請問一下老師們,我們是建筑掛靠公司,對方工程款到100萬,當(dāng)時(shí)我們收取14點(diǎn)稅金1個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)合計(jì)15萬,后面公司又花5.3個(gè)稅點(diǎn)去買材料發(fā)票可抵扣63000,相當(dāng)于本月交稅3萬左右,加上購買材料稅金3萬,合計(jì)6萬,我們退給人家85萬,這筆分錄怎么做內(nèi)賬呢?
答: 借,應(yīng)收帳款100 貸,營業(yè)收入100 借,銀行存款 管理費(fèi)用 稅金及附加 貸,應(yīng)收帳款
老師,我想問下我們是建筑掛靠公司,對方工程款到100萬,當(dāng)時(shí)我們收取14點(diǎn)稅金1個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)合計(jì)15萬,后面公司又花5.3個(gè)稅點(diǎn)去買材料發(fā)票可抵扣63000,相當(dāng)于本月交稅3萬左右,加上購買材料稅金3萬,合計(jì)6萬,我們退給人家85萬,這筆分錄怎么做內(nèi)賬
答: 內(nèi)賬以真實(shí)性為主。 管理費(fèi)和稅金計(jì)入費(fèi)用 100萬確認(rèn)收入處理,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這邊是工程公司,掛靠了乙公司做了一筆工程 。我們不開發(fā)票給乙公司,現(xiàn)乙公司把管理費(fèi)和稅費(fèi)扣除,幾百萬工程款直接打入我公司帳戶了,備注工程款。我公司又直接把該款打給老板支付工程材料費(fèi)用了。這個(gè)分錄怎么做
答: 已在上題目解釋了。


會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問
2019-11-08 18:45
陳詩晗老師 解答
2019-11-08 21:02