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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-08 21:04

你好,同學(xué)。
你現(xiàn)在獨(dú)立 出來 ,就是獨(dú)立 的個體處理。
你是直接按其本身部分的數(shù)據(jù)建賬處理。

F. 追問

2019-11-08 21:07

請問建賬怎么建呢,按目前現(xiàn)有的數(shù)據(jù)錄入期初嗎?這樣會平衡嗎?謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-11-08 21:11

怎么會不平呢,你分離出來也是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益的

F. 追問

2019-11-08 21:14

那就是按目前現(xiàn)有的數(shù)據(jù)錄入就可以是嗎

陳詩晗老師 解答

2019-11-08 21:24

是的,同學(xué)。按你現(xiàn)在的數(shù)據(jù)錄入

F. 追問

2019-11-08 21:29

會不會有這么個情況,我盤點(diǎn)目前現(xiàn)有資產(chǎn)和負(fù)債以及所有者權(quán)益,不一定會平衡,因?yàn)橘~務(wù)落了一段,重新盤點(diǎn)數(shù)據(jù)可能有缺失,等式不會成立也有可能吧,該怎么處理?您看我這么想對不對

陳詩晗老師 解答

2019-11-08 21:33

你先建賬,如果有差額,盡可能的的找回數(shù)據(jù),如果找不到就先放未分配利潤。

F. 追問

2019-11-08 21:34

好,謝謝。
那目前首要就是錄入期初對吧

陳詩晗老師 解答

2019-11-08 21:37

是的,先錄期初,先建賬處理。

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你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在獨(dú)立 出來 ,就是獨(dú)立 的個體處理。 你是直接按其本身部分的數(shù)據(jù)建賬處理。
2019-11-08 21:04:57
參照服務(wù)業(yè)建賬。
2017-03-21 09:12:01
你好,新成立的單位不需要錄入期初數(shù)的
2019-11-13 11:59:37
你好 這個建議你先按照銀行流水入賬,根據(jù)銀行流水先寫一些簡單的業(yè)務(wù)收支
2022-02-17 09:15:09
您好,一般情況下,簡單起見,收入減去支出等于零的時候的收入金額,就是餐飲店的盈虧平衡點(diǎn)。
2016-12-03 19:41:19
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