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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-09 09:05

你好 借銀行存款37000 貸應(yīng)收賬款37000  剩下的700元繼續(xù)掛著在應(yīng)收賬款 你們年末做壞賬處理

蘭蘭 追問

2019-11-09 09:10

我前面沒有計提過壞賬準(zhǔn)備

meizi老師 解答

2019-11-09 09:33

你好 你這個收不回來就要做壞賬計提的   你年末做就行了

蘭蘭 追問

2019-11-09 09:50

現(xiàn)在已經(jīng)簽了協(xié)議不用支付了 年末做了計提 什么時候沖這筆700的應(yīng)收款

meizi老師 解答

2019-11-09 09:51

你好 你做分錄  借信用減值損失或者資產(chǎn)減值損失 700貸壞賬準(zhǔn)備  700確定壞賬  借壞賬準(zhǔn)備700貸應(yīng)收賬款700 這樣來做

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你好 借銀行存款37000 貸應(yīng)收賬款37000 剩下的700元繼續(xù)掛著在應(yīng)收賬款 你們年末做壞賬處理
2019-11-09 09:05:44
你好可以,就是寫我們欠供應(yīng)商的款,供應(yīng)商欠我們的款 債權(quán)債務(wù)抵消
2019-12-02 10:02:48
可以的,不用簽,直接用往來抵就行
2019-12-02 09:40:02
有個客戶電子承兌直接付給供應(yīng)商,然后現(xiàn)在要我們開票,寫了一份轉(zhuǎn)付款協(xié)議,這樣可以嗎?可以
2019-11-23 13:57:46
你好,算的,發(fā)票由銷售方開具,而不是第三方
2017-06-25 15:04:58
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