- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-03-28 14:24
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)就是抵扣時(shí)嗎?我的是小微型企業(yè)。我看到有些人的做法是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅),這樣操作可以嗎?
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您好!支付的時(shí)候
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(應(yīng)納稅額減征額)
貸:營(yíng)業(yè)外收入
2016-03-28 14:18:11

金稅盤(pán)和稅控盤(pán)共480元的賬務(wù)處理:
購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí),
借:管理費(fèi)用480
貸:銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
借:管理費(fèi)用 -480
2019-04-24 09:58:54

你好,如果是小規(guī)模納稅人
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:管理費(fèi)用
如果是一般納稅人
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸:管理費(fèi)用
2018-09-10 10:33:18

你好
6月份 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
11月份 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-12-11 17:15:44

會(huì)計(jì)分錄:借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款/現(xiàn)金 減免:借:應(yīng)交稅金-減免稅金 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2019-10-29 15:15:20
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