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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-03-28 14:24

結轉時就是抵扣時嗎?我的是小微型企業(yè)。我看到有些人的做法是借:管理費用-辦公費 貨:應交稅費-應交增值稅(減免稅),這樣操作可以嗎?

夏天 追問

2016-03-28 14:54

有些人的做法是:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅)貨:管理費用

夏天 追問

2016-03-28 15:26

就是說這樣做也是對的吧

夏天 追問

2016-03-28 15:37

好的,謝謝

宋生老師 解答

2016-03-28 14:18

您好!支付的時候
借:管理費用-辦公費
貸:銀行存款
結轉時:
借:應交稅費-應交增值稅(應納稅額減征額)
貸:營業(yè)外收入

宋生老師 解答

2016-03-28 15:19

您好!因為新的會計準則在這一塊規(guī)定的很模糊。您可以根據(jù)自己的情況來選擇。

宋生老師 解答

2016-03-28 15:28

您好!是的,也可以這樣、

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相關問題討論
您好!支付的時候 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 結轉時: 借:應交稅費-應交增值稅(應納稅額減征額) 貸:營業(yè)外收入
2016-03-28 14:18:11
你好,如果是小規(guī)模納稅人 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用 如果是一般納稅人 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
2018-09-10 10:33:18
金稅盤和稅控盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用 -480
2019-04-24 09:58:54
你好 6月份 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 11月份 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-12-11 17:15:44
會計分錄:借管理費用-辦公費 貸銀行存款/現(xiàn)金 減免:借:應交稅金-減免稅金 貸:管理費用-辦公費
2019-10-29 15:15:20
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