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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-11-09 20:28

您好,是的,借管理費用-辦公費貸銀行存款等
以后實際需要繳納增值稅的時候,可以抵扣,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用-辦公費負數(shù)

趙利偉 追問

2019-11-09 20:30

老師,這兩個合并一起寫一個會計分錄就可以是吧?

文老師 解答

2019-11-09 20:32

您好,您最好是分開寫的,而且這一般不是在同一個月發(fā)生的

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相關(guān)問題討論
借管理費用貸銀行存款需要全額抵扣的時候,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
2020-05-12 18:31:10
您好,是的,借管理費用-辦公費貸銀行存款等 以后實際需要繳納增值稅的時候,可以抵扣,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用-辦公費負數(shù)
2019-11-09 20:28:32
你好 金稅盤的嗎 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款28借管理費用-28
2021-01-17 13:16:00
你好,普通發(fā)票是不可以抵扣的。
2019-03-22 11:06:45
借:原材料(或庫存商品、主營業(yè)務(wù)成本、管理費用等科目) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-12-30 16:47:38
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